北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處 2024年(nián)部門預算信息公開

發布時間:2024-01-29 10:30來源:字号:【大】【中】【小】

 

 

第一(yī)部分 2024年(nián)部門預算總體情況說明

一(yī)、基本情況說明

二、收入及支出總體情況說明

三、支出預算情況說明

四、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明

五、機關運行經費預算情況說明

    六、政府采購情況說明

七、政府購買服務情況說明

八、項目支出績效目标情況說明

九、行政事業性收費情況說明

十、國有資産占用情況說明

十一(yī)、國有資本經營預算财政撥款情況說明

十二、名詞解釋

第二部分 2024年(nián)部門預算報表

預算01表:收支總表

預算02表:收入總表

預算03表:支出預算總表

預算04表:項目支出表

預算05表:政府采購預算明細表

預算06表:财政撥款收支預算總表

預算07表:一(yī)般公共預算财政撥款支出表

預算08表:一(yī)般公共預算财政撥款基本支出表

預算09表:政府性基金預算财政撥款支出表

預算10表:國有資本經營預算财政撥款支出表

預算11表:财政撥款(含一(yī)般公共預算和(hé)政府性基金預算)“三公”經費支出表

預算12表:政府購買服務預算财政撥款明細表

預算13表:項目支出績效表

預算14表:部門整體支出績效目标申報表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一(yī)部分2024年(nián)部門預算總體情況說明

一(yī)、基本情況說明

(一(yī))本部門/單位職責

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處是負責本區北京市朝陽區元大都城垣遺址公園的(de)區政府工作部門。

本部門機關行政編制0人,實有0人,工勤編制0人,實有0人,事業編制825人,實有728人;離(lí)退休人員1166人,其中:離(lí)休0人,退休1166人。

(二)機構設置情況

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處一(yī)家。

二、收入及支出總體情況說明

2024年(nián)收入總計預算346,710,250.64元,比2023年(nián)374,164,216.42元減少27,453,965.78元,其中:本年(nián)财政撥款收入251,206,328.79,比2023年(nián)274,217,970.42元減少23,011,641.63元,主要原因是:2024年(nián)本部門壓縮項目經費支出,在職人員減少,人員經費相應減少;本年(nián)其他資金收入95,503,921.85,比2023年(nián)99,946,246.00元減少4,442,324.15元,主要原因是:2024年(nián)本部門在職人員減少,人員經費相應減少;上年(nián)結轉結餘資金0.00元, 與2023年(nián)持平。

2024年(nián)支出總計預算346,710,250.64元,比2023年(nián)374,164,216.42元減少27,453,965.78元,其中:本年(nián)支出346,710,250.64元,比2023年(nián)374,164,216.42元減少27,453,965.78元,主要原因是:2024年(nián)本部門壓縮項目經費支出,在職人員減少,人員經費相應減少;年(nián)終結轉結餘0.00元,與2023年(nián)持平。

三、支出預算情況說明

(一(yī))基本支出預算

基本支出預算279,152,588.58元,占總支出預算的(de)80.51 %。

(二)項目支出預算

項目支出預算67,557,662.06,主要項目是:景區日常養護、湖面補水及水環境保護、圓明園安保項目、零星工程及日常維修、圓明園志願者服務專項等。

四、“三公”經費财政撥款預算安排情況說明

(一(yī))“三公”經費的(de)範圍

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處部門預算中因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的(de)支出單位包括1個所屬單位,即北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處。

(二)“三公”經費預算财政撥款安排情況的(de)說明

2024年(nián)部門預算“三公”經費财政撥款預算安排0.00元,比2023年(nián)“三公”經費财政撥款預算無增減變化。

其中:

1.因公出國(境)費用

2024年(nián)财政撥款預算安排0.00元,比2023年(nián)财政撥款預算安排0.00元,無增減變化。

2.公務接待費

2024年(nián)财政撥款預算安排0.00元,比2023年(nián)财政撥款預算安排0.00元,無增減變化。

3.公務用車購置及運行維護費

2024年(nián)财政撥款預算安排0.00元,比2023年(nián)财政撥款預算安排0.00元,無增減變化。

五、機關運行經費預算情況說明

本部門不在機關運行經費統計範圍之內(nèi)。

六、政府采購情況說明

2024年(nián)政府采購預算總額36,928,956.00,其中貨物類0.00元、工程類0.00元、服務類36,928,956.00元。

七、政府購買服務情況說明

2024年(nián)本部門不涉及政府購買服務。

八、項目支出績效目标情況說明

2024年(nián),北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處填報績效目标的(de)預算項目14個,占全部預算項目14個的(de)100%。填報績效目标的(de)項目支出預算 67,557,662.06元,占全部項目支出預算的(de)100%。

九、行政事業性收費情況說明

2024年(nián)本部門不涉及行政事業性收費。

     十、國有資産占用情況說明

截至2023年(nián)底,固定資産總額175,943,422.05元,其中:車輛15台,2,721,814.00元;單位價值100萬元(含)以上的(de)設備(不含車輛)3台(套),27,589,930.98元。

十一(yī)、國有資本經營預算财政撥款情況說明

本部門2024年(nián)無國有資本經營預算财政撥款安排的(de)預算。

十二、名詞解釋

基本支出:指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員支出和(hé)公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務或事業發展目标所發生的(de)支出。

“三公”經費财政撥款預算數:指本部門/單位當年(nián)部門預算安排的(de)因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和(hé)運行維護費預算數。

機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理(lǐ)事業單位)使用一(yī)般公共預算财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第二部分2024年(nián)部門預算報表

附件:2024年(nián)部門預算報表

附件:

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